ЗАО "Бухгалтерия.Налоги.Учет"
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 24, 
тел. +373(533)84878, 84692

МРОТСтавки за воду ОсадкиИндекс инфляцииПрожиточный минимум

Бухгалтерские проводки - Страница 9 - Форум

[ Новые сообщения · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » СПИСОК ФОРУМОВ » Бухгалтерский форум » Бухгалтерские проводки (как отразить операцию?)
Бухгалтерские проводки
sidiscomДата: Понедельник, 11.06.2012, 09:34 | Сообщение # 81
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста
реализация продукции (метод начислений)
1. Юр. лицо приобрело но не оплатило
Дт 221 - Кт 611
Дт 711 - Кт 214
при поступлении денежных средств
Дт 242 - Кт 221

2. Юр. лицо оплатило но не получило товар
Дт 242 - Кт 611
при отгрузке
Дт 711 - Кт 214

3. Для физических лиц аналогично
Правильно я понимаю?
 
AgisДата: Вторник, 12.06.2012, 07:25 | Сообщение # 82
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 148
Репутация: 213
Статус: Offline
Quote (sidiscom)
Подскажите пожалуйста реализация продукции (метод начислений)
1. Юр. лицо приобрело но не оплатило Дт 221 - Кт 611 Дт 711 - Кт 214 при поступлении денежных средств Дт 242 - Кт 221

2. Юр. лицо оплатило но не получило товар Дт 242 - Кт 611 при отгрузке Дт 711 - Кт 214

3. Для физических лиц аналогично Правильно я понимаю?


1.Правильно

2.Д 242 К 523 получен аванс

Д 221 К 611
Д 711 К 214 отгружено

Д 523 К 221 закрыты расчеты

3. Для физических лиц аналогично.


Сообщение отредактировал Agis - Вторник, 12.06.2012, 07:28
 
sidiscomДата: Вторник, 19.06.2012, 08:42 | Сообщение # 83
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
и еще вопрос
1. а когда оплата физическим лицом идет сразу с получением товара и чека, возможно делать проводку в конце дня на основании сданной выручки:
Дт 241 - Кт 611
Дт 711 - Кт 214
2. и для юридического лица, день выписки счета соответствует оплате по счету и отгрузки ему товара
Дт 242 - Кт 611
Дт 711 - Кт 214
 
lesikДата: Среда, 20.06.2012, 00:35 | Сообщение # 84
Интересующийся
Группа: Заблокированные
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (sidiscom)
когда оплата физическим лицом идет сразу с получением товара и чека, возможно делать проводку в конце дня на основании сданной выручки: Дт 241 - Кт 611 Дт 711 - Кт 214

Вообще так и надо делать. а вы как делаете? Я из-за своей программы, не могу так делать, так как у меня автоматом в накладной реализации забиты проводки в независимости от того это частное или физическое лицо.
Дт 221 Кт 611
Дт 711 Кт 214
соответственно я приход по кассе делаю
Дт 241 Кт 221
Мне ответили, что так вроде можно делать.(см. эту тему чуть выше)

Добавлено (20.06.2012, 00:28)
---------------------------------------------

Quote (sidiscom)
и для юридического лица, день выписки счета соответствует оплате по счету и отгрузки ему товара Дт 242 - Кт 611 Дт 711 - Кт 214

И эта проводка имеет место в плане счетов. Проводка возможна либо в случае применения предприятием кассового метода учета доходов, либо в случае, когда дата передачи покупателю юридических прав на товар и дата поступления от него оплаты совпадают.

Добавлено (20.06.2012, 00:35)
---------------------------------------------
Я, конечно, не специалист в раздавании правильных ответов) (только учусь), но говорю то, что я знаю. А дальше надо разбираться....)))) На страницах интернета в РФ огромное колличество сайтов где бухгалтера рассказывают что и как, спорят, приходят к единой мысли... У нас к сожалению такого нет(((

 
sidiscomДата: Четверг, 12.07.2012, 09:17 | Сообщение # 85
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
А насколько правильны проводки по приобретению товара фирмой для дальнейшей продажи:
1. Принят к оплате счет поставщика за товар:
Дт. 214 - Кт. 521
2. Оплачен счет поставщика:
Дт. 521 - Кт. 242
3. Поступил товар от поставщика:
??? - тут не знаю
4. Отражение торговой надбавки по поступившему товару:
Дт. 214 - Кт. 821

И как поступать когда товар поступил а затем рплачен

Добавлено (12.07.2012, 09:17)
---------------------------------------------
Так тяжело ответить, начинающему бухгалтеру, на предыдущий вопросик (пожалуйста)?

и как быть в такой ситуации:
сотрудник оплатил проводной телефон фирмы наличными (аванс получается), как правильно поступить?
мой вариант:
1. Дт. 224 - Кт. 532 (это он оплатил)
2. Дт. 532 - Кт. 241 (возмещение)

 
lesikДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:13 | Сообщение # 86
Интересующийся
Группа: Заблокированные
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (sidiscom)
Так тяжело ответить, начинающему бухгалтеру, на предыдущий вопросик (пожалуйста)?


поступил товар Дт 214 Кт 521
Дт 214 Кт 821

оплата товара Дт 521 Кт 242

(Ваш третий пункт и есть пункт №1.) Я вот сама не понимаю зачем в плане счетов предлагают при непосредственной оплате делать проводку Дт 214 Кт 242(минуя 521 и путают со своими выражениями "принят счет к оплате")

Уважаемый Agis разъясните пожалуйста в чем прикол принят счет к оплате???. У меня товар может и без счета прийти я же все равно делаю проводку Дт 214 Кт 521.

Добавлено (23.07.2012, 15:13)
---------------------------------------------

Quote (sidiscom)
сотрудник оплатил проводной телефон фирмы наличными (аванс получается), как правильно поступить?


если ему сначала выдали деньги из кассы для оплаты телефона
1. Дт. 227 Кт 241 выданы деньги
2. Дт. 713 Кт.227 отнесение на расходы при составлении авансового отчета.

если он принес уже оплаченную квитанцию
1. Дт 713 Кт 532
2. Дт 532 Кт 241 при выдаче ему дене

PS Я так понимаю вопрос был в оплате услуг связи или он приобрел телефон???
 
elena1403Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:00 | Сообщение # 87
Группа: Удаленные





Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли предприятию для своих целей арендовать дом у физического лица по договору аренды? и как при этом будет происходить оплата коммунальных платежей юр лицом согласно предъявляемых счетов коммунальными службами? Я так понимаю, что тут еще на 2горизонте" возникнут платежи по экологии???Если можно дайте пожалуйста ответ ответ с проводками
 
luta13Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:02 | Сообщение # 88
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста: при реализации основных средств по договору купли-продажи (сумма 6000 т.руб.) балансовая стоимость 5000 т.руб., износ - 5000 т.руб., т.е. остаточная ст-ть 0руб.
Дт 124 Кт 123 5000 руб. списан износ
На сч.721 Расходы инвест. деятельности ничего не идет, а доходом признается сумма реализации - 6000 т.руб.? При этом нужно ли затрагивать сч.251?
 
ЛенаДата: Четверг, 27.09.2012, 12:02 | Сообщение # 89
Новичок
Группа: Сотрудники
Сообщений: 6
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (luta13)
Добрый день! Подскажите пожалуйста: при реализации основных средств по договору купли-продажи (сумма 6000 т.руб.) балансовая стоимость 5000 т.руб., износ - 5000 т.руб., т.е. остаточная ст-ть 0руб. Дт 124 Кт 123 5000 руб. списан износ На сч.721 Расходы инвест. деятельности ничего не идет, а доходом признается сумма реализации - 6000 т.руб.? При этом нужно ли затрагивать сч.251?


Отв:.
251 сч не обязтельно использовать.
по данной сделки будут следуюшие проводки:
Дт 124 Кт 123 на 5000,00 балансовая ст-ть ОС
Дт 221 Кт 612 на 6000,00 по дог. купли продажи
К налогооблажению 6000,00.
 
vvtkulДата: Пятница, 30.11.2012, 12:04 | Сообщение # 90
Группа: Удаленные





Деятельность по водоснабжению от сельских ЖКХ переходит к вновь созданной республиканской организации ГУП Водоканал. При передачи числящейся дебиторской задолженности по торговым счетам (сч.221) и обязательств по торговым счетам (сч.521) какие нужно дать проводки? Будьте добры ответьте!
 
Форум » СПИСОК ФОРУМОВ » Бухгалтерский форум » Бухгалтерские проводки (как отразить операцию?)
Поиск:

Пятница, 21.09.2018, 09:28
Приветствую Вас Гость

Мы в Соцсетях

Квадро учет

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Поиск Google

ПРОТЕСТИРУЙ СЕБЯ

 

Реклама от google


ВопросКонсультанту

Статистика