ЗАО "Бухгалтерия.Налоги.Учет"
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 24, 
тел. +373(533)84878, 84692

МРОТСтавки за воду ОсадкиИндекс инфляцииПрожиточный минимум

Бухгалтерские проводки - Страница 4 - Форум

[ Новые сообщения · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 4 из 12«1234561112»
Форум » СПИСОК ФОРУМОВ » Бухгалтерский форум » Бухгалтерские проводки (как отразить операцию?)
Бухгалтерские проводки
onganmasterokДата: Пятница, 01.07.2011, 14:53 | Сообщение # 31
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Как отразить по новому плану счетов подарки, полученные работниками к празднику в денежной форме.
 
sidiscomДата: Вторник, 05.07.2011, 11:39 | Сообщение # 32
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Как отразить (организация занимается продажей строительных материалов)
учредитель в свое время сделал временный уч. взнос товаром в количестве 100 шт по 115,00 руб (11500,00), а сейчас необходимо сделать возврат временного уч. взноса (тем же товаром) но он приобретен по цене 85,00 за штуку.
1. возврат делать по количеству или по сумме товара?
2. если по количеству, то разницу стоимости на каком счете отразить?

Заранее спасибо
 
AgisДата: Среда, 06.07.2011, 13:16 | Сообщение # 33
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 146
Репутация: 213
Статус: Offline
Quote (onganmasterok)
Как отразить по новому плану счетов подарки, полученные работниками к празднику в денежной форме.

Подарки отражаются аналогично начисленной зарплате.

Добавлено (06.07.2011, 13:16)
---------------------------------------------
Quote (sidiscom)
Как отразить (организация занимается продажей строительных материалов)
учредитель в свое время сделал временный уч. взнос товаром в количестве 100 шт по 115,00 руб (11500,00), а сейчас необходимо сделать возврат временного уч. взноса (тем же товаром) но он приобретен по цене 85,00 за штуку.
1. возврат делать по количеству или по сумме товара?
2. если по количеству, то разницу стоимости на каком счете отразить?

Д 214 к 537 11500
Д 537 К 214 8500
Д 537 К 611 3000
 
saffronДата: Пятница, 26.08.2011, 14:05 | Сообщение # 34
Группа: Удаленные





Подскажите пожалуйста проводки по недостачи ТМЦ из-за кражи посторонним с привлечением милиции
?
Дт714 Кт 214-сама недостача
А потом что делать, если виновное лицо будет найдено?
 
AgisДата: Пятница, 26.08.2011, 15:41 | Сообщение # 35
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 146
Репутация: 213
Статус: Offline
Согласно СБУ № 37 сумму, которая может быть возвращена в случае, если будет найдено виновное лицо до момента 100% уверенности в ее возвратности необходимо оценивать как условный актив. Информацию о таком активе отражать в пояснительной записке к годовому отчету. Когда есть 100 % уверенность в возвратности актива Д 229 К 612.
 
kisaДата: Среда, 21.09.2011, 10:16 | Сообщение # 36
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста как быть.. На начало года вносили сальдо по дебиторам... но акты сверки не делали.. а теперь в 3-м квартале сделали акт сверки и обнаружили что сальдо ошибочно... Как теперь поступить и какими проводками можно исправить неверное начисление?
 
КираДата: Вторник, 27.09.2011, 12:10 | Сообщение # 37
Группа: Удаленные





Подскажите пожайлуста как отразить проводками хозяйственную операцию. Наше предприятие оказало спонсорскую помощь благотворительному фонду, перечислив деньги с расчётного счёта.
 
AgisДата: Среда, 28.09.2011, 08:19 | Сообщение # 38
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 146
Репутация: 213
Статус: Offline
Quote (kisa)
Подскажите пожалуйста как быть.. На начало года вносили сальдо по дебиторам... но акты сверки не делали.. а теперь в 3-м квартале сделали акт сверки и обнаружили что сальдо ошибочно... Как теперь поступить и какими проводками можно исправить неверное начисление?

Согласно СБУ №8 ошибка исправляется в том отчетном периоде, когда обнаружена.

Добавлено (28.09.2011, 08:19)
---------------------------------------------

Quote (Кира)
Подскажите пожайлуста как отразить проводками хозяйственную операцию. Наше предприятие оказало спонсорскую помощь благотворительному фонду, перечислив деньги с расчётного счёта.

Д 712 К 242
 
EXTДата: Вторник, 25.10.2011, 15:58 | Сообщение # 39
Интересующийся
Группа: Клиенты
Сообщений: 12
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Alenamak@20021973)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проводки по новому плану счетов и налогообложение: Сдаем помещение в аренду, получаем арендную плату, кроме того плату по себестоимости за э/энергию, газ,воду. Как мне это все отразить?

Здравствуйте! у меня немного другая ситуация: сдаем часть помещения в аренду, в арендную плату входят коммунальные платежи. Соответственно налогооблагаемой базой является вся сумма арендной платы. Как в данном случае отражать расходы и можно ли их отнести на 713сч., т.к. сумма довольно незначительная.
И еще, верно ли то, что аренда- другие операционные доходы, если данная недвижимость получена по договору безвозмездного пользования от учредителя, и в аренду сдается около 50-60% ее площади (в Уставе как основной вид деятельности аренда не прописана).
Каша в голове.Пожалуйста, помогите разобраться.
Большое спасибо!
 
AgisДата: Среда, 26.10.2011, 08:47 | Сообщение # 40
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 146
Репутация: 213
Статус: Offline
В вашем случае необходимо доходы от сдачи в аренду отражать как предоставление за плату во временное владение (владение и пользование) активов организации
Д 228 К 611.5. Налогоообложение 6,5% под кодом 2301 в приложении № 11.
Затраты собирать на счете 811.
Расходы Д 711.5 К 811
 
Форум » СПИСОК ФОРУМОВ » Бухгалтерский форум » Бухгалтерские проводки (как отразить операцию?)
Страница 4 из 12«1234561112»
Поиск:

Пятница, 15.12.2017, 21:48
Приветствую Вас Гость

Мы в Соцсетях

Квадро учет

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Поиск Google

ПРОТЕСТИРУЙ СЕБЯ

 

Реклама от google


ВопросКонсультанту

Статистика