ЗАО "Бухгалтерия.Налоги.Учет"
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 24, 
тел. +373(533)84878, 84692

МРОТСтавки за воду ОсадкиИндекс инфляцииПрожиточный минимум

Бухгалтерские проводки - Страница 3 - Форум

[ Новые сообщения · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » СПИСОК ФОРУМОВ » Бухгалтерский форум » Бухгалтерские проводки (как отразить операцию?)
Бухгалтерские проводки
sidiscomДата: Понедельник, 11.04.2011, 17:03 | Сообщение # 21
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите
организация занимается только торговлей, арендует помещение, штат: продавец и директор
1.было: Дт 44 - Кт 01
надо: Дт 712 - Кт 124
-------
2.было: Дт 44 - Кт 51 (услуги банка)
надо: Дт 7139 - Кт 2421
-------
3.было: Дт 44 - Кт 69 (ЕСН)
надо: Дт 712 - Кт 533
-------
4.было: Дт 44 - Кт 70 (ЗП)
надо: Дт 712 - Кт 5311
-------
5.было: Дт 44 - Кт 76 (телефон, интернет, аренда)
надо: Дт 7138 -Кт 2421 (телефон)
Дт 7138 - Кт 2421 (интернет)
Дт 7142 - Кт 2421 (аренда)
правильно я предположил?

Добавлено (11.04.2011, 17:03)
---------------------------------------------
Подскажите какой из вариантов более правильный
1. Принесли счет за аренду помещения
Дт. 7142 - Кт. 5211
когда оплатил делаю
Дт. 5211 - Кт. 2421
или
2.
начисление 7142 5381
оплата 5381 242

 
AgisДата: Понедельник, 18.04.2011, 17:17 | Сообщение # 22
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 148
Репутация: 213
Статус: Offline
В Вашем примере затраты по аренде
Д 712 К 5381

оплата
Д 5381 К 242

Остальное верно с учетом той ситуации, что Ваш директор одновременно занимается сам торговлей.

Сообщение отредактировал Agis - Понедельник, 18.04.2011, 17:19
 
sidiscomДата: Вторник, 19.04.2011, 08:02 | Сообщение # 23
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
C учетом той ситуации, что директор одновременно занимается сам торговлей на сколько правильно будет тогда все расходы собирать только на сч. 712, и не делить на сч. 712 и сч. 713
 
AgisДата: Вторник, 19.04.2011, 14:46 | Сообщение # 24
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 148
Репутация: 213
Статус: Offline
Согласно п.89 СБУ №1
"89. Второй формой анализа расходов является метод "по функции затрат" или метод "себестоимости продаж", при использовании которого расходы классифицируются в соответствии с их функцией в качестве составной части себестоимости продаж или, например, затрат на сбыт или административную деятельность.
Организация, использующая этот метод, раскрывает как минимум себестоимость своих продаж отдельно от прочих расходов. Этот метод может обеспечить пользователям более уместную информацию по сравнению с классификацией расходов по их характеру, однако распределение затрат по их функциям может потребовать произвольного распределения и значительных профессиональных суждений."
Отчетом по совокупному доходу предусмотрено разделение расходов по функции затрат., т.е. выделяются себестоимость продаж (711), коммерческие (712) и общие административные (713). Если Вы занимаетесь только торговлей и сможете обосновать отнесение всех затрат на 712 счет, то в учетной политике обоснуйте и пользуйтесь.
 
elenДата: Четверг, 21.04.2011, 12:29 | Сообщение # 25
Интересующийся
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 3
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста,как по новым счетам отражаются проводки:
Д13-К12 и
Д44-К13
 
AgisДата: Вторник, 26.04.2011, 11:16 | Сообщение # 26
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 148
Репутация: 213
Статус: Offline
В новом плане счетов нет аналогов 12 и 13 счетов.
Поэтому если активы используются более одного года, то приходуем на счете 1237 и списываем амортизацию
Д 712 К 1247

Если актив используется в течение года, приходуем в Д 211 счета и при передаче в эксплуатацию Д 712 К211

 
elenДата: Вторник, 26.04.2011, 12:43 | Сообщение # 27
Интересующийся
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 3
Статус: Offline
спасибо!
 
IrIsHkAДата: Вторник, 31.05.2011, 22:42 | Сообщение # 28
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильные проводки. Организация - садовое товарищество.
Начислены членские взносы Дт 229 Кт423? - 5550р
Оплачены членские взносы Дт 242 Кт 423? - 3980р
ЕРЭС выставили счет за э/энергию Дт 229 Кт 521? - 1560р
Перечислено ЕРЭС Дт 521 Кт 242 - 1560р
Оплачена э/энергия членами Дт 242 Кт 229? - 920р
Начислена э/эн. членам Дт ..... Кт ..... - 990р (по оплате)
Оплачены услуги банка Дт 713 Кт 242 - 215р.
Спасибо.
 
AgisДата: Понедельник, 06.06.2011, 12:58 | Сообщение # 29
Консультант
Группа: Сотрудники
Сообщений: 148
Репутация: 213
Статус: Offline
Начислены членские взносы Д 229 К 422 - 5550 руб
Оплачены взносы Д 242 К 229 -3980 руб и одновременно Д422 К 423 -3980 руб
Выставлен счет за э/энер Д 713 К 521 -1560
Оплачен счет за э/энергию Д 521 К 242 - 1560
Выставлено за э/э Д 229 К 422 -1560
Оплачено за э/э Д 242 к 229 - 990 р и одновременно Д 422 К 423-990
Услуги банка Д 713 К242 -215
В конце года
Д 423 К 713
 
IrIsHkAДата: Вторник, 07.06.2011, 14:58 | Сообщение # 30
Новичок
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!
 
Форум » СПИСОК ФОРУМОВ » Бухгалтерский форум » Бухгалтерские проводки (как отразить операцию?)
Поиск:

Понедельник, 22.10.2018, 16:42
Приветствую Вас Гость

Мы в Соцсетях

Поиск по сайту

Реклама от google


Квадро учет

Форма входа

Логин:
Пароль:

Поиск Google

ПРОТЕСТИРУЙ СЕБЯ

 

ВопросКонсультанту

Статистика